本报讯(记者姜伟)记者日前从审计部门了解到,我市企业内审机构强化企业管理,加大企业审计力度,仅去年就为企业节支1.87亿元。
针对国家审计力量有限的实际,市审计局最大限度地挖掘审计潜力,通过狠抓企业内部审计工作,有效地整合了审计资源。 内审人员对企业生产经营的各个环节包括产、供、销全过程进行审计监督,有效地堵塞了管理漏洞。威海建设集团审计部重点对下属单位的材料采购及领用、成本费用管理和工程结算编制等环节进行审计,查出违规金额700多万元,提出改进建议30多条,规范了企业内部管理,提高了企业管理水平。市商业银行审计部门加强了对单位内部、下属单位的重点业务及关键环节的审计,处理处罚违规责任人80多人,内部管理取得明显成效。据统计,2005年,全市内审机构共完成效益审计、管理审计、合同审计、投资和经济责任审计项目1533个,帮助完善各项管理制度2337个,促进了企业节支增收。 |