此次共审计48个中央部门,同时延伸审计274个二级预算单位。审计发现违法违规问题55.1亿元。审计还查出违法案件线索12件(涉案人员25人),已移送司法机关和纪检、监察等部门进一步查处。
9个部门多报多领财政资金1.76亿元。
18个部门挤占挪用财政资金和其他有专项用途的资金7.02亿元。
7个部门采取隐瞒收入、虚列支出等手段转移资金,私存私放3.6亿元。
12个部门年初预算未细化到具体项目和单位285.31亿元,造成10.37亿元预算资金当年无法使用。
6个部门所属的10个单位通过多报项目工作量、提高支出标准,或在不同项目中重复申报同一内容等,多获取财政专项资金1.06亿元。
20个部门所属的46个单位挤占挪用财政资金和其他有专项用途的资金11.91亿元。
14个部门所属的24个单位因管理不善等原因,造成国有资产损失和潜在损失19.73亿元。
13个部门所属的20个单位采取隐瞒收入、虚列支出等手段转移资金,私存私放2.25亿元,主要用于单位日常经费开支等。
8个部门所属的48个单位违规收费和未严格执行“收支两条线”26.54亿元。 |